辽宁省阜新市司法局2022年度部门决算

日期: 2023-09-21 浏览量:82 来源:阜新市司法局 责任编辑:谭嘉琪 文字大小:

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件


第一部分  部门概况

  一、主要职责

  1.承担全面依法治市重大问题的研究,协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议,负责有关重大决策部署督察工作。

  2.承担统筹规划立法的责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议,负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况,加强组织协调和督促指导,研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规和政府规章制定项目建议。

  3.负责贯彻落实国家、省有关法律法规,负责立法协调工作,负责市政府、市政府办公室发布的规范性文件合法性审查。

  4.承办市政府规章的解释工作、承办有关地方性法规和市政府规章实施后的评估工作,负责协调各地区各部门实施市政府规章中的有关争议和问题,负责各县(区)政府规章、规范性文件和市直部门规范性文件的备案审查工作。组织开展有关法规规章的清理工作。

  5.承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市政府各部门、县(区)政府依法行政工作,负责综合协调行政执法,承担推进行政执法体制改革有关工作,推进严格规范公正文明执法,承办向市政府申请的行政复议案件工作,负责应诉案件办理工作,指导、监督全市行政复议和行政应诉工作,负责规范行政执法程序、行政执法行为和行政裁量权,审核市直部门行政执法主体和行政执法人员资格,指导、监督各地区各部门行政执法工作。

  6.承担统筹规划法治社会建设的责任,按照中央、省的统一部署拟订法治宣传教育实施规划,组织实施全民普法工作,推动人民参与和促进法治建设,指导依法治理和法治创建工作,指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作,推进司法所建设。

  7.指导、监督监狱管理工作。指导、管理社区矫正工作。指导刑释解矫人员帮教安置工作。

  8.负责司法行政系统戒毒管理工作,指导监督戒毒执行和戒毒场所的管理工作。

  9.负责组织实施公共法律服务体系建设,统筹和布局城乡、区域法律服务资源,指导、监督公共法律服务中心建设,指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作,联系、协调仲裁机构,按照国家统一部署,开展涉外法律服务工作。

  10.负责阜新市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责阜新市国家统一法律职业资格和证书管理工作。负责规划和指导法律职业人员入职前培训工作。

  11.负责市委、市政府法律顾问工作,对市政府重大决策提出意见,对市政府作出的重大行政决策进行合法性审查,代理市政府行政诉讼和以市政府作为民事主体的相关法律事务,负责市政府法律事务咨询等工作。组织开展法治政府建设理论研究和宣传工作,协助落实市政府领导干部学法制度。

  12.负责本系统枪支、弹药、服装和警车管理工作,指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

   13.组织实施司法行政系统政治机关建设工作。规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作,指导、监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。协助各县(区)管理司法局领导干部。

   14.完成市委、市政府交办的其他任务。

  二、部门决算单位构成

  纳入辽宁省阜新市司法局2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.  阜新市司法局本级

2.  阜新市四合监狱

3.阜新市强制隔离戒毒所

4.阜新市司法事务服务中心

5.阜新市公证处

第二部分  2022年度部门决算情况说明 

  一、收入支出决算总体情况说明

  (一)收入总计5601.96万元,包括:

  1.财政拨款收入5382.94万元,占收入总计的96.09%。其中:公共预算财政拨款收入5382.94万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算收入0万元。

  2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。

  3.事业收入0万元,占收入总计的0%。

  4.经营收入254.98万元,占收入总计的4.55%。

  5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。

  6.其他收入0万元,占收入总计的0%。

  7. 使用非财政拨款结余0万元,占收入总计的0%。

  8.上年结转和结余-35.96万元,主要是之前年度结转结余。

  与上年相比,今年收入增加545.69万元,增长10.79%,主要原因是人员增加和一般管理事务经费收入增加。

  (二)支出总计5670.49万元,包括:

  1.基本支出5091.31万元,占支出总计的89.79%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出4282.28万元,对个人和家庭的补助支出310.81万元,商品和服务支出494.37万元,资本性支出3.85万元。

  2.项目支出308.63万元,占支出总计的5.44%。主要包括公共法律服务、基层司法业务、社区矫正、普法宣传、法律职业资格考试等业务支出。

  3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。

  4.经营支出270.55万元,占支出总计的4.77%。

  5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。

  与上年相比,今年支出增加477.75万元,增长9.32%,主要原因是人员增加和一般管理事务经费支出增加。

  (三)年末结转和结余-68.53万元。

  主要是之前年度的结转结余。与上年相比,今年结转结余减少0.59万元,增加0.09%,主要原因:之前年度的结转结余。

  二、财政拨款支出决算情况

  (一)总体情况。

  2022年度财政拨款支出5399.94万元,其中:基本支出5091.31万元,项目支出308.63万元。与上年相比,财政拨款支出增加838.34万元,增长17.35%,主要原因是人员增加和一般管理事务经费收入增加。与年初预算相比,2022财政拨款支出完成年初预算的165.61%,其中:基本支出完成年初预算的148.69%,项目支出不在年初预算内。

  (二)一般公共预算财政拨款支出情况。

  2022年度财政拨款支出5399.94万元,按支出功能分类科目分,包括:公共安全支出4361.74万元,占80.77%;社会保障和就业支出727.88万元,占13.48%;住房保障支出310.32万元,占5.75%。

  1.公共安全支出4361.74万元,具体包括:

(1)司法支出1548.21万元,主要是人员支出和基本支出等支出,完成年初预算的193.18%,决算数大于年初预算数的原因主要是人员经费(机关事业单位基本养老保险缴费)增加和奖金未列入年初预算。

(2)监狱支出1712.52万元,主要是市四合监狱行政运行和日常公用经费支出,完成年初预算的147.30%,决算数大于年初预算数的原因主要是绩效工资支出不在年初预算内等。

(3)强制隔离戒毒支出1101.01万元,主要是市强制隔离戒毒所行政运行和日常公用经费支出,完成年初预算的128.40%,决算数大于年初预算数的原因主要是发放绩效工资。  

2.社会保障和就业支出727.88万元,具体包括:

  (1)行政事业单位养老支出533.02万元,主要是离退休人员等支出,完成年初预算的141.63%,决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员增加和退休人员职业年金单位部分缴费不在年初预算内。

  (2)死亡抚恤194.86万元,主要是在职及离退休人员死亡抚恤金支出,此项支出不在年初预算内,决算数大于年初预算数的原因主要是此项支出未做预算。

  3.住房保障支出310.32万元,具体包括:

  住房公积金310.32万元,主要是单位负担职工住房公积金等支出,完成年初预算的138.14%,决算数大于年初预算数的原因公积金基数调整。

  (三)政府性基金预算财政拨款支出情况。

  2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  (四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。

  2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.10万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数,严格执行年初预算。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费6.10万元。

1.因公出国(境)费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%,决算数与全年预算数相等。2022年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2022年因公出国(境)费比上年无变化。

2.公务接待费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%,决算数与全年预算数相等。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元;其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费比上年无变化。

3.公务用车购置及运行费6.10万元,占“三公”经费支出的100%,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数,严格执行年初预算。比上年减少0.14万元,下降2.24%,主要是公务用车维修运行费减少。

  其中:公务用车购置费0万元,当年未购置公务用车。公务用车运行维护费6.10万元,主要用于公务用车维修运行费。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量8辆。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5091.31万元,其中:人员经费4593.09万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费498.22万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况。

  2022年阜新市司法局机关运行经费支出1045.20万元,比上年增加494.06万元,增加89.64%,主要原因是人员增加,日常公用经费支出增加。

  (二)政府采购支出情况。

  2022年阜新市司法局政府采购支出总额52.90万元,其中:政府采购货物支出52.90万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额52.90万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额52.90万元,占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%;工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

  (三)国有资产占用情况。

  截至2022年12月31日,阜新市司法局共有车辆8辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车1辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车4辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况。

  1.绩效评价工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我局组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目0个,涉及资金0万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到0%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)0分。组织对0个单位开展整体绩效自评,涉及资金0万元,自评平均分0分。

组织对1个单位开展整体绩效自评,涉及资金804.05万元,自评评分98.57分。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对0个项目开展了部门评价,涉及资金0万元。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度市直部门决算中反映0个项目绩效自评结果。 

第三部分  名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

  6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  16.公共安全(类)司法(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

  17.公共安全(类)司法(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  18.公共安全(类)司法(款)基层司法业务(项):反映各级司法行政部门用于基层司法业务的支出,包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台下相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

  19.公共安全(类)司法(款)普法宣传(项):反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

  20.公共安全(类)司法(款)律师公证管理(项):反映各级司法行政部门用于指导律师公证工作的支出和对享受财政补助的律师事务所、公证处等单位的补助。

  21.公共安全(类)司法(款)法律援助(项):反映各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。

  22.公共安全(类)司法(款)国家统一法律职业资格考试(项):反映各地司法系统举办国家统一法律职业资格考试所需的支出,包括报名组织费、命题费、题库案例库建设费、试卷印刷费、阅卷费、计算机化考试服务费、考场租赁费、考试信息化运行维护费。

  23.公共安全(类)司法(款)仲裁(项):反映各项仲裁事务支出。

  24.公共安全(类)司法(款)社区矫正(项):反映各级司法行政部门用于社区矫正的支出

  25.公共安全(类)司法(款)司法鉴定(项):反映司法行政部门发生的司法鉴定工作指导费等支出。

  26.公共安全(类)司法(款)法制建设(项):反映各级政府用于法制建设方面的支出。

  27.公共安全(类)司法(款)信息化建设(项):反映信息化建设及运行维护等方面的支出。

  28.公共安全(类)监狱(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  29.公共安全(类)强制隔离戒毒(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  30.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  31.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  32.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

  33.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

  34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2022年度部门决算表

  附件:阜新市司法局2022年度部门决算公开表.xls

第五部分  附件

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